為深入推進(jìn)“制度、紀(jì)律和規(guī)矩年”建設(shè),落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制,進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督,完善規(guī)范公司內(nèi)部治理。2019年5月10日上午,太原國(guó)投集團(tuán)監(jiān)事會(huì)組織召開(kāi)了內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)場(chǎng)會(huì)。會(huì)議由集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席、紀(jì)委書(shū)記楊柳主持,董事、副總經(jīng)理陳薪文,工會(huì)辦公室副主任曾治國(guó),庚凱物業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張所清,芳苑、長(zhǎng)風(fēng)佳苑總經(jīng)理康建芳,會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員,黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)管理中心、內(nèi)部控制中心的負(fù)責(zé)人以及各子公司、合資公司的行政負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。
會(huì)議宣讀了太原國(guó)投集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案,對(duì)審計(jì)工作的目標(biāo)內(nèi)容、時(shí)間安排、步驟方法進(jìn)行了詳細(xì)的介紹。本次內(nèi)部審計(jì)涵蓋集團(tuán)公司、下屬子公司、合資公司及輔業(yè)公司,以財(cái)務(wù)管理中心和內(nèi)部控制中心為核心,內(nèi)容包括重大項(xiàng)目建設(shè)情況、“三重一大”決策執(zhí)行情況、經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)情況、資產(chǎn)保值增值情況以及遵守國(guó)家法律法規(guī)和中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神有關(guān)情況等。
最后,監(jiān)事會(huì)主席、紀(jì)委書(shū)記楊柳對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作提出三點(diǎn)要求:一是高度重視,加強(qiáng)配合。本次內(nèi)部審計(jì)是集團(tuán)公司按照“改革創(chuàng)新、奮發(fā)有為”大討論的精神,落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制的一項(xiàng)重要舉措,也是堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向,進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督,規(guī)范內(nèi)部治理,保障國(guó)有資產(chǎn)保值增值的有力措施。這次審計(jì)涉及面廣、內(nèi)容多、時(shí)間跨度大、任務(wù)重,要求各單位認(rèn)真配合,在查閱資料、抽查檢查、談話函詢方面給予充分支持。二是嚴(yán)肅紀(jì)律,確保質(zhì)量。審計(jì)工作組要嚴(yán)格按照審計(jì)法有關(guān)規(guī)定和相關(guān)要求,創(chuàng)新性的開(kāi)展內(nèi)部審計(jì),要全面準(zhǔn)確的了解情況,客觀公正的評(píng)價(jià)工作,進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。各單位人員要嚴(yán)格遵守審計(jì)紀(jì)律,不允許私下打聽(tīng)審計(jì)的相關(guān)情況,要實(shí)事求是的反映問(wèn)題,提供真實(shí)的數(shù)據(jù)信息。三是完善治理、注重實(shí)效。以這次內(nèi)部審計(jì)工作為契機(jī),各單位要按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求,進(jìn)一步梳理和完善體制機(jī)制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部漏洞,防范和化解風(fēng)險(xiǎn),降低成本投入,提高經(jīng)濟(jì)效益。監(jiān)事會(huì)也要逐步推進(jìn)審計(jì)工作的常態(tài)化、制度化,積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作用,不斷提升公司的治理水平。